1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。
2.牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策,并组织实施;负责编制投资指南和招商目录;负责建立与投资客商的联系渠道,承担重要投资客商的接待工作。
3.制定招商引资项目的相关准入评估制度,并组织实施;负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档;负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。
4.组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等;组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动;对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务,促进项目尽快落地。
5.编制全区招商引资年度计划,对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。
6.负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息,建立和管理区对外招商、投资及商务网络,为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。
7.组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务,包括办理项目立项、审批、发证、使用、规费收取,受理、督办企业的投诉事项。
惠州大亚湾区招商局为一级预算行政单位,无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
大亚湾区招商局2017年度总收入1077.14万元,其中本年收入1077.14万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1077.13万元,比上年决算数增加43.66万元,增长4.22%。主要变动情况:一是招商经费的增加,二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5.其他收入0.01万元,比上年决算数增加0.005万元,增长100%。主要变动情况:银行利息收入的增加。
大亚湾区招商局2017年度总支出1042.34万元,其中本年支出1042.34万元。具体情况如下:
1.基本支出302.14万元,比上年决算数增加24.12万元,增长8.67%,主要变动情况是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
2.项目支出740.20万元,比上年决算数减少21.17万元,下降2.78%,主要变动情况是招商经费支出减少。
大亚湾区招商局2017年度财政拨款收入合计1077.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1077.13万元,比上年决算数增加43.66万元,增长4.22%;主要变动情况是招商经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,无上下年决算数增减变化。
大亚湾区招商局2017年度财政拨款支出合计1042.34万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1042.34万元,比上年决算数增加2.96万元,增长0.28%;主要变动情况是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,无上下年决算数增减变化。
大亚湾区招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.13万元,完成预算88.80万元的92.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为73.38万元,完成预算80万元的91.72%;公务接待费支出决算为8.75万元,完成预算8.8万元的99.43%;本局不存在公务用车购置及运行维护费支出。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加30.97万元,增长60.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加31.17万元,增长73.84%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降2.23%;无公务用车购置及运行维护费支出。因公出国(境)费支出增加的主要增减变动情况是2017年因公招商业务活动增加,故因公出国费用增多;公务接待费支出减少的主要增减变动情况是严格控制接待费用的支出。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费73.38万元,占89.35%;公务接待费支出8.75万元,占10.65%;无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出73.38万元。全年使用财政拨款安排本局机关出国团组3个、累计17人次。主要用于境外考察谈判、工作磋商等招商引资活动。
2.本局无公务用车,无公务用车购置及运行维护费支出,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2017年本局公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出8.75万元,主要用于客商和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本局共接待135次。
2017年本局机关运行经费支出19.95万元,比上年减少0.61万元,降低2.96%。主要增减变动情况是节约意识加强,控制办公费的支出。
2017年本部门政府采购支出总额13.09万元,其中:政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额13.09万元,占政府采购支出总额100%。
截至2017年12月31日,本局共有车辆0辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;本局不存在价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金677.74万元,占一般公共预算项目支出总额的65.02%;无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况:
我局组织对1个招商项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出677.74万元。从评价情况来看,招商项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。另外本局无下属单位。
重点项目绩效评价报告:本局不存在由区财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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